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問題詳情

加大審計銀行內部控制()的力度,切實發揮內部審計的重要作用。

A、健全性

B、合規性

C、有效性

D、安全性

相關熱點: 健全性   合規性   內部審計   內部控制   安全性  

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下列不屬于內部控制原則的是()。

  • A、客觀性

  • B、獨立性

  • C、健全性

  • D、相互制約

基金銷售機構內部控制應履行的原則有()。

A.健全性

B.有效性

C.獨立性

D.審慎性

基金銷售機構內部控制應遵守()原則。

A.健全性、合法性、獨立性和審慎性

B.健全性、有效性、獨立性和審慎性

C.全面性、有效性、獨立性和審慎性

D.健全性、有效性、獨立性和客觀性

證券公司的內部控制制度應符合健全性的要求,這主要體現在以下哪幾個方面?()

A.事前、事中、事后控制相統一

B.覆蓋證券公司的所有業務、部門和人員

C.滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節

D.確保不存在內部控制空白或漏洞,這體現了內部控制制度的健全性

根據內部審計章程,內部審計范圍包括以下;()

A、公司治理的健全性和有效性

B、工會的運行狀況

C、內部控制的健全性、充分性和有效性

D、風險管理的全面性和有效性及各類風險狀況

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