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問題詳情

加強對關鍵崗位和人員的監督約束是內部控制體系的重要內容。()

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保險公司內部控制體系不包括()。
A.內部控制組建
B.內部控制基礎
C.內部控制程序
D.內部控制保證

下列關于現場檢查中測試的步驟順序正確的是()

A、了解內部控制環節,初步評價內部控制制度,實施實質性測試,評價內部控制,實施符合性測試

B、了解內部控制環節,實施實質性測試,初步評價內部控制制度,評價內部控制,實施符合性測試

C、了解內部控制環節,初步評價內部控制制度,實施符合性測試,評價內部控制,實施實質性測試

D、了解內部控制環節,實施符合性測試,初步評價內部控制制度,評價內部控制,實施實質性測試

根據《內部控制審計指引》,內部控制審計的類型有()。

A、單獨進行的內部控制審計

B、整合進行的內部控制審計

C、了解內部控制

D、測試內部控制

E、評價內部控制

【單選題】(2019年真題)根據《證券公司內部控制指引》,下列關于證券公司內部控制的說法正確的是()Ⅰ.業務創新的內部控制不屬于證券公司內部控制Ⅱ.信息系統的內部控制屬于證券公司內部控制Ⅲ.分支機構內部控制屬于證券公司內部控制Ⅳ.人力資源管理內部控制屬于證券內部控制


A、Ⅰ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

社會審計人員在財務報表審計中對內部控制進行初評后,應該測試內部控制有效性的情況是(?)。

  • A在財務報表審計中對內部控制進行初評后,認為內部控制的設置極不健全

  • B在財務報表審計中對內部控制進行初評后,認為內部控制風險較低

  • C在財務報表審計中對內部控制進行初評后,認為內部控制風險較高

  • D在財務報表審計中對內部控制進行初評后,認為難以對內部控制的健全性作出評價

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