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問題詳情

下列有關材料采購內部控制的表述,存在內部控制設計缺陷的有()。


A、請購單既可由倉庫人員填制,也可由車間、管理部門人員填制B、訂購單未連續編號C、驗收人員出差期間,驗收業務由采購人員代為執行D、財會人員收到采購發票后,直接根據發票記錄的單價和數量登記相關賬簿E、收到采購發票前,將材料在倉庫臨時存放,暫不辦理驗收手續

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根據中國保監會印發的《保險公司內部控制基本準則》,我國保險公司內部控制體系包括()。①內部控制基礎②內部控制環境③內部控制保證④內部控制程序⑤內部控制活動

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、②④⑤

為加強和規范保險企業內部控制,2010年8月保監會頒布《保險公司內部控制基本準則》(保監發[2010]69號),將我國保險公司內部控制體系分為()。

A、控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監控

B、內部控制基礎、內部控制程序、內部控制保證

C、前臺控制、后臺控制、基礎控制、資金運用

D、內部控制的主體、內部控制的客體、內部控制的目標、內部控制的手段

保險公司內部控制體系不包括()。
A.內部控制組建
B.內部控制基礎
C.內部控制程序
D.內部控制保證

內部控制測評的正確步驟是(?)。

  • A調查了解內部控制→對內部控制進行初步評價→如果決定依賴內部控制,實施內部控制測試→對內部控制進行再評價

  • B對內部控制進行初步評價→調查了解內部控制→如果決定依賴內部控制,實施內部控制測試→對內部控制進行再評價

  • C對內部控制進行初步評價→調查了解內部控制→對內部控制進行再評價→如果決定依賴內部控制,實施內部控制測試

  • D對內部控制進行初步評價→如果決定依賴內部控制,實施內部控制測試→調查了解內部控制→對內部控制進行再評價

下列關于內部控制測評的說法中,不正確的是(??)。

  • A內部控制測評不包括了解內部控制

  • B內部控制測評僅包括內部控制測試

  • C內部控制測評的目的僅包括測試內部控制的有效性

  • D內部控制測評是被審計單位的工作

  • E內部控制測評是審計人員的工作

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